Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka verejnej správy SR

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk.

Zoznam adries webových sídiel orgánov verejnej moci.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Slovenčina

Rok 2012

Január 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
001/2012 5.1.2012 Hotel Kaskády ubytovanie 2 004,60
002/2012 12.1.2012 Ofprint s.r.o. vizitky 30,00
003/2012 16.1.2012 Strabag PFS hygienické potreby
004/2012 30.1.2012 EURO-RT, s.r.o. toner

Február 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
005/2012 1.2.2012 Autoservis HILKA oprava auta 450,00
006/2012 8.2.2012 EMM International, s.r.o. dodávka materiálu, montážne práce 663,02
007/2012 9.2.2012

EURO-RT, s.r.o.

toner 1219,01
008/2012 10.2.2012 Reštaurácia Hrad večera 291,00
009/2012 13.2.2012 FY-H-K-H rekonštrukčné práce 2 442,00
010/2012 10.2.2012 Bonet group, s.r.o. toner
011/2012 10.2.2012 PosAm, s.r.o. výmena dosky servera 1 474,80
012/2012 15.2.2012 IMPA Bratislava, a.s. osobný automobil 8 652,98
013/2012 16.2.2012 Slov. pošta, a.s. kolkové známky 665 000,00
014/2012 14.2.2012 Autoservis HILKA oprava vozidiel 400,00
015/2012 16.2.2012 VGD-AVOS TAX prieskum spätnej väzby zamestnancov 11 544,00
016/2012 16.2.202 VGD-AVOS TAX analýza dodatku - indexácia 7 176,00
017/2012 16.2.2012 FY-H-K-H Jozef Hamar Rekonštrukčné práce 1 836,00
018/2012 16.2.2012

Slov. spol. geodetov a kartografov

vyhotovenie podkladov pre zabezpečenie odb. seminárov 2 100,00

Marec 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
019/2012 16.3.2012 NetPoint s.r.o. oprava kolkomatov
020/2012 19.3.2012 STRABAG PaFS hygienické potreby
021/2012 20.3..2012

SHARK a.s.

adaptér 21,16
022/2012 22.3.2012 Pneumotive, s.r.o pneu 205/55 R16 135,00
023/2012 26.3.2012 Stanislav Hilka Autoservis výmena brzdového systému 500,00
024/2012 28.3.2012 STRABAG PaFS umývanie okien
025/2012 27.3.2012 Autoškola Profit školenie vodičov 384,00
026/2012 28.3.2012 AUTO ROTOS-Rozbora servisná prehliadka, oprava vozidla 50,00
027/2012 28.3.2012 Agem computers príslušenstvo k PC 155,00
028/2012 28.3.2012 Dušan Veselka papier 696,00

Apríl 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
029/2012 2.4.2012 Q comp batéria do NTB 200,00
029a/2012 2.4.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H rekonštrukčné práce 14 425,00
029b/2012 2.4.2012 Erik Hamar HM-STAV rekonštrukčné práce 19 605,00
029c/2012 2.4.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H rekonštrukčné práce 22 141,00
030/2012 5.4.2012 SČK BA mesto kurz prvej pomoci 189,00
031/2012 16.4.2012 Fast Plus tanier do mikrovl. rúry 12,00
032/2012 18.4.2012 Viktory sport plakety
033/2012 18.4.2012 Autoservis Hilka oprava auta 1 542,86
034/2012 18.4.2012 Autoservis Hilka prezutie pneu 132,12
035/2012 27.4.2012 Strabag hyg. potreby 228,31

Máj 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
036/2012 2.5.2012 POST Shop Slovenská pošta kolkové známky 1 325 000,00
037/2012 10.5.2012 Dušan Nemčovič servis chladenia prehliadka klimatizácie - serverovňa 48,00
038/2012 14.5.2012 Auto Rotos Rozbora oprava auta 500,00
039/2012 14.5.2012 Ofprint vizitky 40,00
040/2012 14.5.2012 PONTIS letenky 243,86
041/2012 15.5.2012 ŠEVT kancelársky materiál 784,80
042/2012 15.5.2012 Autoservis Hilka údržba klimatizácie v aute 74,40
043/2012 15.5.2012 Autoservis Hilka oprava auta 83,47
044/2012 25.5.2012 Autoservis Hilka údržba klim.+oprava auta 1 291,60
045/2012 29.5.2012 PONTIS letenky 291,86
046/2012 29.5.2012 Q comp adaptér do NTB 39,50

Jún 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
047/2012 1.6.2012 Autoservis Hilka oprava auta 86,51
048/2012 1.6.2012 PONTIS SK, s.r.o. letenky 288,58
049/2012 7.6.2012 M+M Market Centrum, s.r.o. obedy 79,20
50/2012 7.6.2012 Szabo Roman servis klimatizačného zar. 2.292,00
51/2012 7.6.2012 STRABAG, s.r.o. toaletné potreby 283,85
52/2012 24.6.2012 Techniserv oprava snímača svetla 232,80
53/2012 28.6.2012 CCS SSPPK, s.r.o. monitorovací systém automobilov 1.350,00

Júl 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
54/2012 4.7.2012 Ofprint JH, s.r.o. vizitky 380,00
55/2012 12.7.2012 Slovenská pošta, a.s. kolky 1.115.000,00
56/2012 18.7.2012 Ofprint JH, s.r.o. vizitky 120,00
57/2012 23.7.2012 Strabag, s.r.o. hygienické potrby 324,20
58/2012 23.7.2012 Zelenka Bratislava preklad textu do AJ, NJ 200,90
59/2012 24.7.2012 PONTIS SK, s.r.o. letenky 871,22
60/2012 25.7.2012 Autoškola Profit školenie vodičov 72,00
61/2012 26.7.2012 Autoservis HILKA oprava vozidla 85,48
62/2012 26.7.2012 Katarína Hrdá, Právnická literatúra

odborná literatúra

214,58
63/2012 26.7.2012 Martinus SK, s.r.o. odborná literatúra 499,69
64/2012 27.7.2012 EORO - RT, s.r.o. toner 67,32

august 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
65/2012 1.8.2012 Autoservis Hilka oprava vozidla 557,38
66/2012 1.8.2012 OFPRINT JH, s.r.o kancelárske potreby 115,00
67/2012 2.8.2012 Andrea Kornošová - Lichtman kancelárske potreby 256,80
68/2012 2.8.2012 Sunnysoft SK mobilné telefóny 837,90
69/2012 30.8.2012 STRABAG, s.r.o hygienické potreby 324,20
70/2012 30.8.2012 Timex-K, s.r.o. prietokový ohrievač 119,20

september 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ Predmet objednávky Predbežná suma v €
71/2012 10.9.2012 ŠEVT, a.s. kancelárske potreby 1176,22
72/2012 14.9.2012 ŠEVT, a.s. tonery do tlačiarní 1136,28
73/2012 17.9.2012 M+M Market obedy 49,50
74/2012 20.9.2012 Elektrosped iPhon 1577,00
75/2012 24.9.2012 Autoeservis Hilka STK a EK 112,00
76/2012 27.9.2012 ŠEVT, a.s. toaletné potreby 350,72

október 2012

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ  Predmet objednávky Predbežná suma v €
77/2012 1.10.2012 EMM, s.r.o. Licencia pre export údajov 120,00
78/2012 3.10.2012 Slovenská pošta a.s. Kolky 665000,00
79/2012 3.10.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 546,00
80/2012 STORNO
81/2012 9.10.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 109,55
82/2012 9.10.2012 Disig, a.s. SSL certifikát 141,00
83/2012 10.10.2012 PoSam HDD 40K6820 571,20
84/2012 11.10.2012 TERMAX Group, s.r.o. Oprava rolety 102,00
85/2012 12.10.2012 MALL SK iPhone 540,00
86/2012 12.10.2012 Pyroslovakia, s.r.o. Kontrola a oprava HP 115,92
87/2012 17.10.2012 SOREA, s.r.o. Ubytovanie 320,00
88/2012 23.10.2012 PONTIS, s.r.o. Letenky 327,75
89/2012 29.10.2012 ŠEVT, a.s. Kalendáre 1395,58
90/2012 29.10.2012 SVD Group Sťahovanie trezoru 66,54
91/2012 30.10.2012 Alza.cz, a.s. Náhradná lampa Canon 379,30
92/2012 30.10.2012 Autoservis Hilka Výmena pneu 191,15

november 2012

Číslo objednávky  Dátum vyhotovenia Dodávateľ  Predmet objednávky Predbežná suma v €
93/2012 7.11.2012 CGS, s.r.o. Licencia KOKEŠ 2400,00
94/2012 7.11.2012 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 1017,00
94a/2012 13.11.2012 InterStoreGroup GPS 160,80
95/2012 14.11.2012 Autoškola Profit Školenie vodičov 18,00
96/2012 19.11.2012 Strabag Tepovanie 52,80
97/2012 27.11.2012 InterWay Vývoj intern.riešenia 11995,20
98/2012 27.11.2012 SPOJNET grafický dizajn 11994,00
99/2012 27.11.2012 eGroup Solutions Aplik. podpora 11496,00
99a/2012 27.11.2012 Ofprint Vizitky 80,00